Спасибо за чек-лист! Долго мучились с остатком на 26 счёте, проверили учётную политику — действительно, прямые расходы не были настроены. Сразу закрылось.
Закрытие месяца в 1С:Бухгалтерия 3.0 — пошаговый чек-лист
Последовательность регламентных операций, типовые ошибки и что делать, если перепроведение не помогло.
Закрытие месяца — это не «нажать кнопку и пойти пить чай». Это последовательность из 12+ операций, в которой одна сломанная цепочка может скрыть от вас тысячу рублей расхождения. Делюсь рабочим чек-листом, который применяю у всех клиентов на сопровождении.
Что должно быть готово до запуска
- Все банковские выписки за месяц проведены и сверены
- Авансовые отчёты подтверждены и проведены
- Отгрузки и поступления загружены и сверены с первичкой
- Зарплата начислена, взносы и НДФЛ рассчитаны
- Документы поступления услуг по аренде, связи, банку — проведены
Я держу в кабинете клиента отдельный список «не закрытых» документов: всё, что попадает в «Корзину» месяца, отображается в дашборде до момента, пока не будет проведено или удалено.
Регламентные операции — порядок
Помощник закрытия месяца сам определяет последовательность. Главное — не пропускать шаги, особенно «Перепроведение документов». Без него вы получите остатки, которые не совпадают с движениями.
- Перепроведение документов
- Расчёт долей списания косвенных расходов
- Корректировка стоимости номенклатуры
- Списание затрат на счёт 90, 91
- Закрытие 25, 26 на 20
- Закрытие 20, 23 на 90, 43
- Расчёт налога на прибыль и корректировка ОНА/ОНО
- Реформация баланса (только декабрь)
Типичные ошибки и как их найти
1. «Не закрылся 20-й счёт»
В 90% случаев — не указана номенклатурная группа в одной из реализаций. Откройте оборотно-сальдовую по счёту 20, найдите номенклатурную группу с остатком, и в документах реализации проверьте заполнение поля.
2. «Висит остаток на 26-м счёте»
Чаще всего — не настроены правила распределения косвенных расходов в учётной политике. Проверьте: Главное → Налоги и отчёты → Налог на прибыль → Перечень прямых расходов.
3. Расхождение по НДС
Запустите Помощник по учёту НДС и сверьте книгу покупок и книгу продаж. Часто проблема в счёт-фактурах с пропущенными датами регистрации в книге.
Не запускайте «Закрытие месяца» в живой базе одновременно с активной работой бухгалтерии. Поставьте монопольный режим на время регламентных операций — иначе документы, проведённые в момент расчёта, могут не попасть в формирование себестоимости.
Что делать, если перепроведение не помогло
- Проверьте права пользователя — иногда часть документов не проводится из-за прав
- Запустите ТиИ (тестирование и исправление информационной базы) с проверкой логической целостности
- Сделайте «Перепроведение документов» с расширенным контролем (Все организации → С начала года)
- Если предыдущий месяц не закрыт — закройте сначала его
Если у вас есть сопровождение по абонплате — закрытие месяца входит в типовые работы и не списывается отдельным счётом. Часы тратятся только на разбор нестандартных ситуаций.
Похожая задача в вашей 1С?
Я разбираю эти кейсы каждый день — на консультации или в рамках сопровождения. Опишите задачу — пришлю оценку.
Комментарии
3 комментарияМарина· Сергей В.· А что делать, если ТиИ не находит ошибок, а перепроведение ругается на партии? У нас миграция была с 7.7, видимо что-то осталось битое.
Дмитрий П.Автор· Сергей, в таких случаях нужна точечная диагностика. Чаще всего помогает «Восстановление последовательности расчётов по партиям» с очисткой регистра. Если хотите — напишите в Telegram, разберём вашу базу.
Только для авторизованных
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий. Имя будет взято из вашего профиля.
Ещё в этой категории
Как настроить обмен 1С с Wildberries без сторонних сервисов
Через расширение и стандартные HTTP-сервисы. Без подписок на «коннекторы», без посредников.
5 причин, почему «не проводится» документ — диагностика
От прав пользователя до битого регистра. Как искать причину быстро и без бубна.