К блогу
Инструкции

Закрытие месяца в 1С:Бухгалтерия 3.0 — пошаговый чек-лист

Последовательность регламентных операций, типовые ошибки и что делать, если перепроведение не помогло.

ДП
Дмитрий П.
Франчайзи 1С, ИП
·22 апреля 2026 г.·9 мин чтения

Закрытие месяца — это не «нажать кнопку и пойти пить чай». Это последовательность из 12+ операций, в которой одна сломанная цепочка может скрыть от вас тысячу рублей расхождения. Делюсь рабочим чек-листом, который применяю у всех клиентов на сопровождении.

Что должно быть готово до запуска

  1. Все банковские выписки за месяц проведены и сверены
  2. Авансовые отчёты подтверждены и проведены
  3. Отгрузки и поступления загружены и сверены с первичкой
  4. Зарплата начислена, взносы и НДФЛ рассчитаны
  5. Документы поступления услуг по аренде, связи, банку — проведены
Совет

Я держу в кабинете клиента отдельный список «не закрытых» документов: всё, что попадает в «Корзину» месяца, отображается в дашборде до момента, пока не будет проведено или удалено.

Регламентные операции — порядок

Помощник закрытия месяца сам определяет последовательность. Главное — не пропускать шаги, особенно «Перепроведение документов». Без него вы получите остатки, которые не совпадают с движениями.

  1. Перепроведение документов
  2. Расчёт долей списания косвенных расходов
  3. Корректировка стоимости номенклатуры
  4. Списание затрат на счёт 90, 91
  5. Закрытие 25, 26 на 20
  6. Закрытие 20, 23 на 90, 43
  7. Расчёт налога на прибыль и корректировка ОНА/ОНО
  8. Реформация баланса (только декабрь)

Типичные ошибки и как их найти

1. «Не закрылся 20-й счёт»

В 90% случаев — не указана номенклатурная группа в одной из реализаций. Откройте оборотно-сальдовую по счёту 20, найдите номенклатурную группу с остатком, и в документах реализации проверьте заполнение поля.

2. «Висит остаток на 26-м счёте»

Чаще всего — не настроены правила распределения косвенных расходов в учётной политике. Проверьте: Главное → Налоги и отчёты → Налог на прибыль → Перечень прямых расходов.

3. Расхождение по НДС

Запустите Помощник по учёту НДС и сверьте книгу покупок и книгу продаж. Часто проблема в счёт-фактурах с пропущенными датами регистрации в книге.

Внимание

Не запускайте «Закрытие месяца» в живой базе одновременно с активной работой бухгалтерии. Поставьте монопольный режим на время регламентных операций — иначе документы, проведённые в момент расчёта, могут не попасть в формирование себестоимости.

Что делать, если перепроведение не помогло

  • Проверьте права пользователя — иногда часть документов не проводится из-за прав
  • Запустите ТиИ (тестирование и исправление информационной базы) с проверкой логической целостности
  • Сделайте «Перепроведение документов» с расширенным контролем (Все организации → С начала года)
  • Если предыдущий месяц не закрыт — закройте сначала его
Заметка

Если у вас есть сопровождение по абонплате — закрытие месяца входит в типовые работы и не списывается отдельным счётом. Часы тратятся только на разбор нестандартных ситуаций.

Теги:
#БП 3.0#Закрытие месяца#Регламентные операции
ДП

Похожая задача в вашей 1С?

Я разбираю эти кейсы каждый день — на консультации или в рамках сопровождения. Опишите задачу — пришлю оценку.

Написать

Комментарии

3 комментария
  • Марина·

    Спасибо за чек-лист! Долго мучились с остатком на 26 счёте, проверили учётную политику — действительно, прямые расходы не были настроены. Сразу закрылось.

  • Сергей В.·

    А что делать, если ТиИ не находит ошибок, а перепроведение ругается на партии? У нас миграция была с 7.7, видимо что-то осталось битое.

  • Дмитрий П.Автор·

    Сергей, в таких случаях нужна точечная диагностика. Чаще всего помогает «Восстановление последовательности расчётов по партиям» с очисткой регистра. Если хотите — напишите в Telegram, разберём вашу базу.

Только для авторизованных

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий. Имя будет взято из вашего профиля.

Ещё в этой категории